Saturday, 16 December 2017

Forex vinster skatt


Forex Skatt Basics För nybörjare Forex Traders, är målet helt enkelt att göra framgångsrika affärer. På en marknad där vinster och förluster kan realiseras i ögonkontakt, blir många investerare engagerade i att försöka sin hand innan de tänker på lång sikt. Men om du planerar att göra Forex en karriärväg eller är intresserad av att se hur din strategi pannar ut, finns det enorma skattefördelar som du bör tänka på innan din första handel. Medan handelskurser kan vara ett förvirrande område att behärska, kan skatter i USA för ditt vinstförlustkvot påminner om det vilda västern. Här är en paus av vad du borde veta. För Options och Futures Investors För alla som vill komma igång i Forex Options andor futures grupperas i vad som kallas IRC 1256 kontrakt. Dessa IRS-anknutna kontrakt innebär att handlare får en lägre skatt på 6040. Vad detta betyder är att 60 av vinster eller förluster räknas som långsiktiga realisationsvinster och resterande 40 som kortfristiga. De två största fördelarna med denna skattemässiga behandling är: Tid Många valutahandelsalternativ handlare gör flera transaktioner per dag. Av dessa affärer kan upp till 60 räknas som långsiktiga kapitalvinster. Skattesats Vid handel med aktier (hålls mindre än ett år) beskattas investerarna till 35 kortfristiga räntor. Vid handel med terminskontrakt eller optioner beskattas investerare med 23 räntor (beräknad som 60 långsiktiga tider 15 max ränta plus 40 kortfristiga tider 35 max räntesats). För OTC-investerare De flesta spothandlare beskattas enligt IRC 988-kontrakt. Dessa kontrakt är för valutatransaktioner avvecklade inom två dagar, vilket gör dem öppna för vanliga vinster och förluster som rapporterats till IRS. Om du handlar spotexempel kommer du sannolikt automatiskt att grupperas i den här kategorin. Den huvudsakliga fördelen med denna skattebehandling är förlustskydd. Om du upplever nettoförluster genom din årsskiftehandel, kategoriseras som en 988 näringsidkare som en stor fördel. Som i 1256-kontraktet kan du räkna alla dina förluster som vanliga förluster istället för bara de första 3.000. Att jämföra de två IRC 988-kontrakten är enklare än IRC 1256-kontrakten, eftersom skattesatsen är konstant för både vinster och förluster - en idealisk situation för förluster. 1256 kontrakt, men mer komplexa, erbjuder mer besparingar till en näringsidkare med nettovinster - 12 mer. Den viktigaste skillnaden mellan de två är förväntade vinster och förluster. Lösningen: Välja din kategori noggrant Nu kommer den knepiga delen: Besluta hur man registrerar skatter för din situation. Vad som gör att valutaförsökningen förvirras är att medan optionsfutures och OTC är grupperade separat kan du som investerare välja antingen ett 1256 eller 988 kontrakt. Den knepiga delen är att du måste bestämma före den 1 januari i handelsåret. De två typerna av Forex-arkivkonflikter, men i de flesta bokföringsbyråer kommer du att bli föremål för 988 kontrakt om du är en spothandlare och 1256 kontrakt om du är en futureshandlare. Nyckelfaktorn är att prata med din revisor innan du investerar. När du börjar handla kan du inte byta från 988 till 1256 eller vice versa. De flesta handlare kommer att förutse nettovinster (varför annars handlar) så de vill välja ut sina 988-status och till 1256 status. För att välja bort en 988-status måste du göra en intern notering i dina böcker samt filen med din revisor. Denna komplikation intensifieras om du handlar aktier såväl som valutor. Egetransaktioner beskattas annorlunda och du kanske inte kan välja 988 eller 1256 kontrakt beroende på din status. Håller spår: Din prestationsrekord Snarare än att lita på dina mäklarförklaringar, är ett mer exakt och skattevänligt sätt att hålla reda på resultatlösen genom din prestationsrekord. Det här är en IRS-godkänd formel för registrering: Dras av dina startmedel från dina slutaktier (netto) Dras av kontanta insättningar (till dina konton) och lägg till uttag (från dina konton) Dras av intäkter från ränta och lägg till räntebetalningar Lägg till andra handelsutgifter Prestationspostformeln ger dig en mer exakt bild av ditt resultatförlustförhållande och gör det enklare för dig och din revisor att göra bokslutskommunikén i slutet av året. Saker att komma ihåg När det gäller forexbeskattning finns det några saker du kommer att vilja tänka på, inklusive: Tidsfrister för arkivering. I de flesta fall är du skyldig att välja en typ av skattesituation före den 1 januari. Om du är en ny näringsidkare kan du fatta detta beslut innan din första handel - oavsett om det gäller 1 januari eller 31 december. Det är också värt att notera att du kan ändra din status i mitten av året, men bara med IRS-godkännande. Detaljerad registrering. Att hålla bra register (och säkerhetskopior) kan spara tid när skattesäsongen närmar sig. Detta ger dig mer tid att handla och mindre tid att förbereda skatter. Betydelsen av att betala. Vissa näringsidkare försöker slå systemet och tjäna en hel eller deltid inkomst handel valutor utan att betala skatt. Eftersom överkortshandel inte är registrerad hos Commodities Futures Trading Commission (CFTC), tror vissa handlare att de kan komma undan med det. Inte bara är detta oetiskt, men IRS kommer ikapp så småningom och skatteundantagsavgifter kommer att trumma eventuella skatter du skylde. Bottom Line Trading Forex handlar om att kapitalisera på möjligheter och öka vinstmarginalen så en klok investerare kommer att göra detsamma när det gäller skatter. Om du tar tid för att filen är korrekt kan du spara hundratals om inte tusentals i skatter, vilket gör det till en transaktion som är väl värt tiden. Ett första bud på ett konkursföretagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget. Från en pool av budgivare. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver att. Forex Trading and Taxes Se vinst från forex trading är en spännande känsla både för dig och din portfölj. Men då slår det dig. Vad sägs om skatter Forex skattekoden kan vara förvirrande först. Detta beror på att vissa valutatransaktioner kategoriseras enligt avsnitt 1256-kontrakt medan andra behandlas enligt avsnitt 988 Behandling av vissa valutatransaktioner. Avsnitt 1256 ger en 6040 skattbehandling som är lägre jämfört med dess motsvarighet. Som standard är alla valutakontrakt föremål för ordinarie vinst eller förlustbehandling. Handlare behöver välja bort avsnitt 988 och till kapitalvinst eller förlustbehandling, vilket är under avsnitt 1256. Det går inte att försöka svika ut av dina skatter. Varje näringsidkare i Förenta staterna är skyldig att betala för sina forexkapitalkorn. Mer information om avsnitt 1256 Avsnitt 1256 definieras av IRS som något reglerat terminsavtal, valutaavtal eller alternativ utan eget kapital, inklusive skuldoptioner, råvaruterminer och breda aktieindexoptioner. I det här avsnittet kan du rapportera kapitalvinster med Form 6781 från IRS (vinster och förluster från avsnitt 1256 Kontrakt och sträckor). Observera att du måste separera kapitalvinsterna på Schema D i en 6040 split. Det är uppdelat som sådant: 60 av de totala kapitalvinsterna beskattas till 15, vilket är den lägre skattesatsen 40 av de totala kapitalvinsterna kan beskattas upp till 35. Detta är den vanliga kapitalvinstskatten. Mer information om avsnitt 988 I detta avsnitt 988 betraktas vinster och förluster från forex som ränteintäkter eller - kostnader. På grund av detta beskattas kapitalvinster som sådana. 6040-delningen används inte och handlare kan förvänta sig att betala mer om de omfattas av detta avsnitt. Sektionen 988 är också komplicerad eftersom valutahandlare måste hantera valutaförändringar på daglig basis. IRS har emellertid också gjort några bestämmelser som gör det möjligt att betrakta dagskursändringar som en del av handlarens tillgångar eller en del av verksamheten. Som ett resultat kan du välja bort avsnitt 988 och sedan beskatta dina vinster genom att använda avsnitt 1256. Så här väljer du bort från avsnitt 988 IRS behöver inte egentligen en näringsidkare att arkivera någonting för att kunna välja bort. Men det är viktigt att hålla en intern rekord som visar att du har bestämt dig för att välja bort avsnitt 988. Många valutahandlare väntar på ungefär ett år innan du väljer bort det här avsnittet. Varför de bara observerar hur mycket vinst de kan göra från forex trading. Form 8886 och handelsförluster Om du drabbats av stora förluster kan du ha filform 8886 (se nedan för formulär). Om dina transaktioner resulterade i förluster på minst 2 miljoner i ett enskilt skatteår (50 000 om det rör sig om vissa transaktioner i utländsk valuta) eller 4 miljoner i en kombination av skatteår kan du få filform 8886. Betala för Forex-skatterna Skatteavgiften själv är inte svårt. En USA-baserad Forex Trader behöver bara få en 1099-formulär från sin mäklare i slutet av varje år. Om mäklaren är belägen i ett annat land, bör valutahandlare förvärva formulären och eventuella relaterade dokumentationer från hans konton. Att få professionell skatterådgivning rekommenderas också. Som du kan se finns det inget svårt att betala förex-vinster vid denna tidpunkt. Men eftersom denna handel blir mer populär, är IRS bunden att komma med fler åtgärder som kommer att reglera handeln. Men om det är ett råd du borde ta från detta, att alltid betala dina skatter. Trader Tax Forums, och webbplatser Green Company: Detaljer om valutahandelskatter Traders Accounting. De har skrivit mycket pedagogiska resurser om handel och skatter Google Answers. Frågan är några år gammal, kan fortfarande ha mycket information Intuit Community Forum. Posta frågor och få svar från personerna i Intuit Online Forex Trading marknadsför inte något av dessa forum eller webbplatser. De visas rent för utbildningsändamål. Med andra ord, vänligen undersök dessa webbplatser och använd sunt förnuft om de ber dig om pengar. Friskrivningsklausul - Informationen tillhandahålls är av utbildningsyfte. Vi är inte skatteexperter och vi föreslår att du kontaktar en hur valutahandlare kan minska sina skatter. Författare: SteveRibble 23 maj 2013 Valutamarknaden eller Forex, som det vanligtvis kallas, är den största marknaden i världen med över 4 biljoner Växlande händer varje dag. För att sätta det i perspektiv är det 12 gånger större än den genomsnittliga dagliga omsättningen på de globala aktiemarknaderna och mer än 50 gånger större än den genomsnittliga dagliga omsättningen på NYSE. Handel i utländsk valuta har funnits i tusentals år. Faktum är att några av de första kända valutahandlare var de medelstora valutaväxlarna som bytte ut mynt för att underlätta handeln. Med tanke på en marknad denna storlek är det ingen överraskning att beskattningen av forex är en komplexitet gentemot de flesta handlare och skattpersonal. EN LITT BAKGRUND Skattereformen av 1986 införde bestämmelserna om avsnitt 988-transaktioner. Avsnitt 988 transaktioner, standardmetoden för beskattning för valutahandlare, behandlar vinster eller förluster från valutatransaktioner som vanliga vinster eller vanliga förluster. Om du har forexvinster, beskattas de som vanligt inkomst, med förbehåll för vilken skattesats du faller under. Låt oss titta på ett exempel: Joe Trader är gift och producerar 100 000 lön per år. Han har ett bra år att handla FOREX, vilket gör 50 000 för året. Joe faller i 25 skattekonsolen, vilket gör att hans skatt på sin FOREX får 12 500 (50 000 X 25). MEN VAD OM FOREX-FÖRSÄLJNINGAR Om du förlorar valutahandeln FOREX, behandlas dina förluster som vanliga förluster och kan användas för att kompensera andra inkomster på din avkastning. Låt oss använda Joe som ett exempel igen: I stället för att göra 50 000, förlorar Joe 50 000 handelsexempel. Den 50 000 förlusten kan tas mot hans W-2 inkomst, vilket gör hans skattepliktiga inkomst 50 000 (100 000 - 50 000). Om hans förexförlust var en kapitalförlust i stället för en vanlig förlust, skulle Joe bara kunna ta 3 000 av sina skatter och göra sin skattepliktiga inkomst 97 000. Den återstående 47 000 förlusten måste överföras och användas i framtida år. Så vilken typ av FOREX-näringsidkare omfattas av avsnitt 988-skattemässig behandling Enligt min mening bör om en näringsidkare inte är konsekvent lönsam och har annan arbetsinkomst på sin avkastning, de borde omfattas av avsnitt 988-beskattningen för att kunna fullt ut utnyttja eventuella förluster som Kommer från Forex trading. Om du inte är konsekvent lönsam i din FOREX-handel OCH du har ingen annan förvärvsinkomst, bör du överväga att göra vad lönsamma Forex-handlare bör göra: välja bort av avsnitt 988 skattebehandling. Jag förklara varför i slutet av artikeln. IRC avsnitt 988 (a) (1) (B) ger Forex-handlare möjlighet att avstå från den ordinarie vinstskattbehandlingen: Utom vad som föreskrivs i förordningar kan en skattskyldig välja att behandla vinst eller förlust i utländsk valuta. som en realisationsvinst eller förlust (om så är fallet) om skattebetalaren gör sådant val och identifierar sådan transaktion före utgången av den dag då transaktionen ingås. Detta undantag ger valutahandlare möjligheten att välja bort vanligt gainloss-behandling vilket gör att dina valutahandlare beskattas på samma sätt som avsnitt 1256-kontrakt. Avsnitt 1256 kontrakt beskattas till en mer fördelaktig skattesats om 6040, 60 beskattas till långsiktiga kapitalvinster och 40 beskattas till kortsiktiga kapitalvinster. Den maximala skattesatsen för den ordinarie inkomsten är för närvarande 39,6. Den maximala skattesatsen enligt Avtal 1256-avtal är i jämförelse med 28, nästan 30 minskning av beskattningen av vinsterna. Med vårt exempel ovan, om Joe hade avstått från skattebehandlingens avsnitt 988, fick hans skattesats på sin 50 000 FOREX vinst vid 6040 ränta skulle sänka 24 (19 mot 25), spara honom 3.000 i skatter det året Här är en jämförelse av vanliga skattesatser mot 6040 skattesatsen med hjälp av 2013 skattesatser: IRS kräver en näringsidkare att göra valet att välja bort Avsnitt 988 skattebehandling internt, vilket innebär att du väljer att välja bort val i egna företags böcker eller register. Du behöver inte anmäla IRS i förväg, som du gör om du gjorde markeringen till marknadsval. Id föreslår personligen att du väljer att välja ut valnotiserat, vilket skulle bidra till att stärka ditt krav på ett aktuellt val om du granskades. BOTTOM LINE Med undantag av avsnitt 988 är skattebehandlingen för valutahandlare ett brett beslut för lönsamma näringsidkare på grund av skattebesparingarna. Men det är också meningsfullt för handlare som inte är konsekvent lönsamma än men har heller ingen inkomst på sina avkastningar. Om en näringsidkare har en vanlig förlust och ingen intjänade intäkter för att kompensera den, blir den vanliga förlusten slösad eftersom den inte kan överföras till framtida skatteår. Om du väljer bort och väljer sektion 1256 skattebehandling kan förlusten överföras och användas mot framtida realisationsvinster. Om du fortfarande är osäker på om du ska välja bort eller inte, vänligen uppsök råd från en kunnig näringsidkeskattspecialist för att hjälpa dig med detta beslut. Läs mer om Ribbles firma här. 2 Kommentarer Gå med i den här konversationen, skriv en kommentar nedan. Förhandsvinster och förluster En snabb fråga. Jag handlar spotexx genom valutakurser. Jag har några förluster och jag skulle vilja veta hur jag skickar dessa förluster på turbo skatt. Jag har skrivit ut min affärstransaktionshistoria för 2014, och på transaktionen rapporterade den en förlust för året. Jag pratade med en cpa genom turbo skatt och han sa att de inte skulle ifrågasätta om jag skickade mina vinster eller förluster genom Box B (kort sikt), under Scheduled D. Här är mina frågor. 1-Jag skulle vilja förtydliga om det är lämpligt för mig att fortsätta att skicka dessa gainslosses under schema D eftersom jag aldrig skickades en 1099-b blankett, snarare en utskrift från forex webbplatsen 2 är handel spot valuta genom forex eller fxcm betraktas som ett terminsavtal för utländsk valuta 3-Ive läste över tiden att jag borde gå in i vinster eller förluster enligt avsnitt 988. Har jag fortfarande rätt att utnyttja förlust av kapital överför Jag vill bara officiellt veta hur man skickar det korrekt på turbo skatt. Vilken hjälp som helst är mycket uppskattad. Rekommenderat svar 29 personer tyckte att det här var till hjälp Spot FOREX Handelsskatt Som standard omfattas detaljhandeln av FOREX-handlare enligt avsnitt 988, som täcker kortfristiga valutakontrakt som spot FOREX-affärer. Avsnitt 988 beskattar valutakursvinster och förluster som vanlig inkomst, vilket är högre än kapitalvinstskatten för de flesta tjänstemännen. En fördel med avsnitt 988-behandling är att eventuell summa av ordinarie inkomst kan dras av som förlust, där endast 3 000 i realisationsvinster kan dras av. Avsnitt 988 vinster eller förluster redovisas på Form 6781. Berätta vinstslosserna på följande sätt: Federal skatter - Löner förstärkt inkomst - Jag väljer vad jag jobbar med - Mindre vanliga inkomst - Övriga inkomster 1099-A 1099-C - Övriga redovisningsbara inkomster Denna standard Behandling av utländsk valuta vinster är att behandla det som vanlig inkomst. Om inte annat anges i detta avsnitt ska eventuell vinst eller förlust hänförlig till en 988 transaktion beräknas separat och behandlas som vanligt inkomst eller förlust (beroende på vad som är fallet). Ive inkluderade en länk till Internal Revenue Code för din referens: Var detta svar till hjälp Ja Nej Det här inlägget har stängts och är inte öppet för kommentarer eller svar. Fler åtgärder Människor kommer till TurboTax AnswerXchange för hjälp och answersmdashwe vill låta dem veta att det var här att lyssna och dela med oss ​​av vår kunskap. Vi gör det med stilen och formatet på våra svar. Här är fem riktlinjer: Håll det konverserat. När du svarar på frågor skriver du som du talar. Föreställ dig att du förklarar något för en betrodd vän, med hjälp av ett enkelt vardagligt språk. Undvik jargong och tekniska termer när det är möjligt. När inget annat ord kommer att göra, förklara tekniska termer i vanlig engelska. Var tydlig och ange svaret helt framåt. Fråga dig själv vilken specifik information personen verkligen behöver och ge den sedan. Håll dig vid ämnet och undvik onödiga detaljer. Bryt informationen ner till en nummererad eller punktlista och markera de viktigaste uppgifterna med fetstil. Var noggrann. Syfte för högst två korta meningar i ett stycke och försök att hålla stycken till två rader. En mur av text kan se skrämmande och många kommer inte läsa det, så bryta upp det. Det är okej att länka till andra resurser för mer information, men undvik att ge svar som innehåller lite mer än en länk. Var en bra lyssnare. När folk lägger mycket allmänna frågor, ta en sekund för att försöka förstå vad de verkligen söker. Ge sedan ett svar som leder dem till bästa möjliga resultat. Var uppmuntrande och positiv. Leta efter sätt att eliminera osäkerhet genom att förutse människors oro. Gör det uppenbart att vi verkligen gillar att hjälpa dem att uppnå positiva resultat. Har du fortfarande en fråga Ställ din fråga till samhället. De flesta frågor får ett svar på ungefär en dag. Skicka din fråga till samhället Tillbaka till sökresultat

No comments:

Post a Comment